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2011년 2차 추경
작성자전체 관리자 등록일 2012-02-06 조회수 1493
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2011년 2차 추경

세입

세출

구 분

예산액

구 분

예산액

 

구성비

 

구성비

100 수련관

2,935,182

100.0%

100 수련관

2,935,182

100.0%

 

110 수련관수입

2,935,182

100.0%

 

110 수련관운영

2,935,182

100.0%

 

 

111 사업수입

2,228,382

75.9%

 

 

111 인건비

758,234

25.8%

 

 

 

01 시설사용료

27,096

0.9%

 

 

 

01 보수

378,449

12.9%

 

 

 

 

◎ 시설대관료

27,096

0.9%

 

 

 

02 수당

209,439

7.1%

 

 

 

02 평생교육사업

495,070

16.9%

 

 

 

03 정액급식비

42,120

1.4%

 

 

 

 

◎ 교육사업

400,050

13.6%

 

 

 

04 교통보조비

34,800

1.2%

 

 

 

 

◎ 아카데미사업

41,220

1.4%

 

 

 

05 명절휴가비

30,107

1.0%

 

 

 

 

◎ 공연사업

53,800

1.8%

 

 

 

06 가계지원비

50,178

1.7%

 

 

 

03 청소년활동사업

184,080

6.3%

 

 

 

07 연가보상비

13,141

0.4%

 

 

 

 

◎환경생태사업

17,600

0.6%

 

 

112 일반운영비

840,271

28.6%

 

 

 

 

◎ 역량강화사업

34,680

1.2%

 

 

 

01 사무관리비

232,141

7.9%

 

 

 

 

◎ 연계사업

52,860

1.8%

 

 

 

02 공공운영비

482,378

16.4%

 

 

 

 

◎ 통합교육사업

55,200

1.9%

 

 

 

03 일용인부임

125,752

4.3%

 

 

 

 

◎ 전통문화교육관

22,120

0.8%

 

 

113 여비

5,040

0.2%

 

 

 

 

◎ 성문화센터

1,620

0.1%

 

 

 

01 국내여비

5,040

0.2%

 

 

 

04 생활체육사업

1,253,788

42.7%

 

 

114 업무추진비

12,600

0.4%

 

 

 

 

◎ 수영사업수입

911,038

31.0%

 

 

 

01 기관운영업무추진비

8,400

0.3%

 

 

 

 

◎ 건강체육사업

300,000

10.2%

 

 

 

02 부서운영업무추진비

4,200

0.1%

 

 

 

 

◎ 계절특강사업

18,750

0.6%

 

 

115 직무수행경비

30,480

1.0%

 

 

 

 

◎ 지역연계사업

24,000

0.8%

 

 

 

01 직급보조비

30,480

1.0%

 

 

 

05 공모및보조금

268,348

9.1%

 

 

116 재료비

29,612

1.0%

 

 

112 사업외 수입

197,500

6.7%

 

 

 

01 재료비

29,612

1.0%

 

 

 

01 사업외 수입

197,500

6.7%

 

 

117 연금부담금등

189,087

6.4%

 

 

 

 

◎ 이자수입

3,000

0.1%

 

 

 

01 연금부담등

189,087

6.4%

 

 

 

 

◎ 기타잡수입

28,000

1.0%

 

 

118 자산취득비

5,080

0.2%

 

 

 

 

◎ 이월금

166,500

5.7%

 

 

 

01 자산및물품취득비

5,080

0.2%

 

 

113 보조금

509,300

17.4%

 

 

119 사업비

1,059,778

36.1%

 

 

 

01 지방보조금

509,300

 

 

 

 

01 평생교육사업

264,685

9.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 청소년활동사업

181,453

6.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 생활체육사업

335,292

11.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 문화제

10,000

1.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 보조금

268,348

70.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801 예비비

5,000

0.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01예비비

5,000

 



 
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